Sichern Sie sich jetzt mit dem Seminar Umsatzsteuer für Mitarbeiter wichtiges und aktuelles Basiswissen

Das Seminar Umsatzsteuer für Mitarbeiter vermittelt an nur einem Tag wichtiges und aktuelles Wissen für die optimale Beratung der Mandanten. Die Umsatzsteuer hat sich in den vergangenen Jahren zur komplexesten Steuerart entwickelt. Dies ist einerseits den zahlreichen Gesetzes- und Verordnungsänderungen der letzten Jahre geschuldet, andererseits erlässt die Finanzverwaltung permanent und oftmals mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen Verwaltungsanweisungen, die in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass einfließen.

Das Seminar Umsatzsteuer für Mitarbeiter vermittelt im Speziellen Mitarbeitern in Steuerberatungspraxen anhand zahlreicher praxisbezogener Beispiele das relevante Basiswissen unter Einbeziehung der jüngsten Gesetzes- und Verordnungsänderungen, geplanter Gesetzesänderungen, Urteilsfällen und Verwaltungsanweisungen. Ferner werden zahlreiche Praxisempfehlungen für die Beherrschung nationaler wie internationaler Umsätze in dem Seminar Umsatzsteuer für Mitarbeiter gegeben.

 

Referent(en) Dipl.-Fw. (FH) Torsten Krause, Steuerberater, Hannover

Seminarinhalte für das Seminar „Umsatzsteuer für Mitarbeiter 2015“

  1. Grundzüge des Leistungsaustausches
    1. Lieferungen und sonstige Leistungen (inkl. Abgrenzung Werklieferungen und Werkleistungen)
    2. Besonderheiten bei der Orts- und Zeitpunktbestimmung von sonstigen Leistungen (u. a. Änderungen bei elektronischen Dienstleistungen zum 01.01.2015)
    3. Steuerliche Behandlung von Reihengeschäften im Blickwinkel der geänderten Rechtsprechung
    4. Aktuelle Rechtsprechung zur Geschäftsveräußerung
  2. Steuerbefreiungen und Steuersatz
    1. Nachweispflichten grenzüberschreitender Umsätze (erste Praxiserfahrungen mit der Gelangensbescheinigung)
    2. Aktuelle Änderungen u. a. bei ärztlichen Leistungen
  3. Bemessungsgrundlage
    1. Bemessungsgrundlage bei unentgeltlichen Wertabgaben
    2. Bemessungsgrundlage bei Tausch und tauschähnlichen Umsätzen sowie verdeckten Preisnachlässen
    3. Änderung der Bemessungsgrundlage, § 17 UStG
    4. Überblick Differenzbesteuerung und aktuelle Änderungen
  4. Steuerentstehung und Steuerschuldnerschaft
    1. Grundsatz der Steuerentstehung
    2. Steuerentstehung bei Teilleistungen, Abschlägen/Anzahlungen und Sicherheitseinbehalten
    3. Grundlagen und aktuelle Beratungshinweise zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers i. S. d. § 13b UStG (Neuregelung bei Umsätzen von Bauträgern)
    4. Anwendung der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft im Ausland inkl. nützlicher Praxishinweise
  5. Rechnungen und Vorsteuerabzug
    1. Ausstellung von Rechnungen/Gutschriften und Aufbewahrung
    2. Weitergehende Rechnungserfordernisse, elektronische Rechnungen
    3. Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug unter Berücksichtigung der BMF-Schreiben vom 02.01.2012 sowie 02.01.2014
    4. Grundzüge der Vorsteuerkorrektur i. S. d. § 15a UStG sowie aktuelle Änderungen
  6. Sonstige Themen
    1. Kurzüberblick Vorsteuervergütungsverfahren
    2. Kurzhinweis: Erstellen einer zutreffenden Zusammenfassenden Meldung
    3. Hinweis auf aktuelle Rechtsprechung