Zum Jahresende 2017 stehen wichtige Gesetzesänderungen an, so das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Aber auch im Nachgang zur Bundestagswahl am 24. September 2017 sind steuerrechtliche Änderungen zu erwarten, auf die beraterseitig kurzfristig zu reagieren ist. Steuerliche Überlegungen zum Jahreswechsel werden im Fokus stehen.

Auch die Rechtsprechung war in 2017 nicht untätig. So zeigte insbesondere der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zu § 8c KStG praxisrelevante Auswirkungen, die zu beachten sind. Daneben finden sich in zahlreichen praxisrelevanten Fallgestaltungen Änderungen, an die zum Jahresende zu denken ist.

In dem Skript „Steuerliche Überlegungen zum Jahreswechsel“ werden all‘ diese Neuerungen praxisnah dargestellt. Es gilt, die Mandanten zum Jahresende auf die wichtigen Änderungen für 2018 vorzubereiten. Dazu tragen auch die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten bei, die in dem Seminar behandelt werden.

 

Seitenumfang: ca. 330 Seiten
Bindungsart: gebunden
Preis: 35.00 Euro (zzgl. 7% USt)
Rechtsstand, bzw. Erscheinungsdatum: Oktober 2017
Autor(en): Dipl.-Fw. (FH) Hans Günter Christoffel, StB

 

Inhaltsverzeichnis

 

I. Aus der Steuergesetzgebung
1. Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
2. Gesetz zur Steuerstärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze
3. Zweites Bürokratieentlastungsgesetz
4. Auswirkungen des Beschlusses des BVerfG zu § 8c KStG
5. Steuergesetzgebung nach der Bundestagswahl

II. Aktuelles zu den Gewinneinkunftsarten
1. Zweifelsfragen zu § 3c Abs. 2 EStG
2. Realteilung: neue Rechtsprechung und Verwaltungsmeinung
3. Modifizierte Trennungstheorie: Entscheidung des Großen Senats
4. Abschreibung von Mehrwerten in der Ergänzungsbilanz
5. Aktuelles zur Übertragung von Mitunternehmeranteilen
6. Betrieblich genutzte Gebäude auf Grundstücken des Ehegatten
7. Verpflichtungsübernahmen und Schuldeintritt in der Steuerbilanz
8. Zweifelsfragen zur Betriebsverpachtung im Ganzen
9. Übertragung von Betriebsvermögen unter Nießbrauchsvorbehalt

III. Gestaltungsfälle rund um die GmbH und ihre Gesellschafter
1. Neues zum steuerlichen Einlagekonto
2. Rangrücktritt und Forderungsverzicht
3. Pensionsrückstellungen für Gesellschafter-Geschäftsführer
4. Verluste von Gesellschafterdarlehen
5. Bürgschaftsinanspruchnahme des Gesellschafters
6. Verdeckte Gewinnausschüttungen: Neues aus München

IV. Praxisrelevantes zur Gewerbesteuer
1. Erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
2. Hinzurechnung bei Pachtzahlungen
3. Anrechnung der Gewerbesteuer nach § 35 EStG

V. Arbeitnehmerbesteuerung
1. Besteuerung von Gutscheinen
2. Gehaltsverzicht als Arbeitslohn
3. Rückzahlung von Arbeitslohn durch beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer
4. Werbungskostenabzug bei Besuchsfahrten
5. Neue Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer
6. Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG aus Sicht des Arbeitnehmers
7. Betriebsveranstaltungen
8. Neues zu den Reisekosten

VI. Gestaltungsmöglichkeiten bei den privaten Einkünften
1. Verzicht oder Abtretung von Darlehensforderungen
2. Steuerbescheinigung für Kapitalerträge
3. Vergebliche Aufwendungen bei Immobilienerwerb
4. Anschaffungsnahe Herstellungskosten: Neues aus BFH-Sicht
5. Ortsübliche Miete bei verbilligter Nutzungsüberlassung
6. Vorsicht bei Nießbrauchsgestaltungen
7. Neues zur Rentenbesteuerung
8. Spekulationsbesteuerung: Vorsicht bei Grundstücksgemeinschaften

VII. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Handwerkerrechnungen

VIII. Praxisrelevante Hinweise zur Umsatzsteuer
1. Geschäftsveräußerung im Ganzen
2. Update bei Bauträgerfällen
3. Vorsteueraufteilung

IX. Grunderwerbsteuerliche Fragen
1. Einheitliches Vertragswerk
2. Grunderwerbsteuer bei Umstrukturierungen

X. Aktuelles zur Erbschaftsteuer
1. Gleichlautender Ländererlass zur Erbschaftsteuerreform
2. Neue Rechtsprechung zu den Pflichtteilsansprüchen
3. Familienheim

 

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